#1
31.03.2016 11:09
Карма: 0.05
Кто работает с Казахстаном, по документам расскажите.
Если мы снимаем им НДС , всю процедуру как они и куда сдают доки, что нам должны прислать и т.д.
Поделитесь, в общем , опытом!
      #2
      01.04.2016 10:34
      Откуда: Киров
      Сообщений: 135
      Карма: 0.95
      В продуктовой ветке всё описано. Экспортный контракт с паспортом сделки или без зависит от суммы больше 50 000 $ или нет. Грузите по накладным, если машиной, то можно еще выписать CMR, хоть и необязательно. В счете-фактуре НДС 0.
      Груз приходит к ним. До 20 числа месяца, следующего за месяцем приемки товара, они отчитываются перед своей налоговой об уплате своего 12% НДС, получают в налоговой отметку, пересылают Вам. Вы прикладываете к пакету документов на возмещение НДС. Всё.
      Ну и не забудьте до 10 числа месяца, следующего за месяцем отгрузки подать статистическую форму в таможню и переслать одну копию в валютный контроль банка, в котором зареган контракт и открыт паспорт сделки.
      Вот теперь алес.
          #3
          26.05.2016 06:44
          Откуда: Москва
          Сообщений: 152
          Карма: 0.04
          Обязательно с них брать страховочный депозит 18 % на случай, если не предоставят документы? Наши вероятные партнёры сильно упираются понятным образом, а с нашей стороны упираются юристы, запугивают возможность выставления НДС нам нашей налоговой.
              #4
              26.05.2016 07:59
              Откуда: Уфа
              Сообщений: 57
              Карма: 0.01
              Мы депозит не берем, но в разделе "штрафы" указываем, что, в случае штрафов со стороны налоговой, перевыставим их клиенту. Исправлено grand0909 (26.05.2016 08:00)
                  #5
                  19.12.2019 12:53
                  Откуда: не указан
                  Сообщений: 12
                  Карма: 0.01
                  VovaLeva написал(а):

                  В продуктовой ветке всё описано. Экспортный контракт с паспортом сделки или без зависит от суммы больше 50 000 $ или нет. Грузите по накладным, если машиной, то можно еще выписать CMR, хоть и необязательно. В счете-фактуре НДС 0.
                  Груз приходит к ним. До 20 числа месяца, следующего за месяцем приемки товара, они отчитываются перед своей налоговой об уплате своего 12% НДС, получают в налоговой отметку, пересылают Вам. Вы прикладываете к пакету документов на возмещение НДС. Всё.
                  Ну и не забудьте до 10 числа месяца, следующего за месяцем отгрузки подать статистическую форму в таможню и переслать одну копию в валютный контроль банка, в котором зареган контракт и открыт паспорт сделки.
                  Вот теперь алес.


                  всё верно
                  особенно вот это подводный камень
                  VovaLeva написал(а):

                  Ну и не забудьте до 10 числа месяца, следующего за месяцем отгрузки подать статистическую форму в таможню


                  и вот это правильно
                  grand0909 написал(а):

                  Мы депозит не берем, но в разделе "штрафы" указываем, что, в случае штрафов со стороны налоговой, перевыставим их клиенту.

                      #6
                      20.12.2019 07:43
                      Откуда: Москва
                      Сообщений: 1626
                      Карма: 0.5
                      grand0909 написал(а):

                      Мы депозит не берем, но в разделе "штрафы" указываем, что, в случае штрафов со стороны налоговой, перевыставим их клиенту.


                      поддерживаю, также в договоре просто прописываем штраф на сумму которую нас оштрафует налоговая

                          Вы не можете комментировать. Для этого нужно зарегистрироваться или войти

                          Прямой эфир

                          NonFoodMarkets.ru © 2008−2022
                          Рейтинг@Mail.ru